Gerente de Cumplimiento con sólida experiencia en auditoría interna y cumplimiento de normativas SOX. Capacidad demostrada para liderar equipos y mejorar procesos.
Experiencia avanzada en la realización de auditorías internas y cumplimiento de normativas SOX.
Sólidos conocimientos en contabilidad corporativa y elaboración de informes financieros.
Desarrollo y supervisión de controles internos efectivos para mitigar riesgos financieros.
Dominio de herramientas de Microsoft Office para la elaboración de informes y presentaciones.
A2Q2
Pruebas de Control Interno.. Cumplimiento SOX.. Revisar y aprobar pruebas y muestras del equipo.. Informar deficiencias cuando corresponda y proponer mejoras en los procesos.. Informar a los clientes mes a mes los resultados de las pruebas.. Liderar reuniones mensuales para los clientes a cargo.
JACKSON HEWITT
Responsable de las fuentes de ingresos y Activos Fijos en la oficina corporativa.. Revisar los pasos de Reconocimiento de Ingresos (Rev Rec) ASC 606 en 2 de las fuentes de ingresos de la empresa.. Registrar los Asientos de Diario (JE) Principales y revisar los reconocimientos de ingresos y los asientos de diario de los miembros del equipo.. Revisar y aprobar adiciones, disposiciones y deterioro de Activos Fijos (FA) donde corresponda.. Ejecutar el cierre de fin de mes para Ingresos y Activos Fijos (FA).. Liderar los informes de cierre de fin de mes y las reuniones finales para Ingresos y Activos Fijos (FA).. Revisar con el Director Financiero (CFO) los contratos de ingresos con terceros.. Servir de enlace con Auditores Externos.. Supervisión de un equipo de 2 Contadores Senior.
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Pruebas de Control Interno.. Cumplimiento SOX.. Revisar y aprobar pruebas y muestras del equipo.. Informar deficiencias cuando corresponda y proponer mejoras en los procesos.. Informar a los clientes mes a mes los resultados de las pruebas.. Liderar reuniones mensuales para los clientes a cargo.
Maestría
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PM International USA - Sarasota, FL
Ejecución autónoma del proceso de control de PM USA, LLC (Plan de Negocios, comparación y explicación mensual de objetivo vs. real de la superación del presupuesto). Supervisar el proceso de cierre contable mensual, incluida la revisión analítica de los resultados operativos mensuales para garantizar que se mantengan los registros contables. Preparación del Paquete de Informes corporativos y provisión de la condición financiera mediante la recopilación, interpretación e informe de datos financieros. Identificación y comunicación de riesgos y oportunidades que impactan en los resultados mensuales y trimestrales. Supervisar y proporcionar informes financieros a la Sede Central Internacional (IHQ) en Luxemburgo. Impuesto sobre las ventas multijurisdiccional. Monitorear y confirmar la condición financiera proporcionando información a auditores externos y partes interesadas internas. Coordinar presupuestos con Planificación Financiera y Contabilidad mediante el establecimiento de cronogramas; recopilar, analizar y consolidar datos financieros; desarrollar un plan de acción. Verificación de las cuentas anuales de PM USA, LLC de las que es responsable. Asociarse estrechamente con el liderazgo de Ventas en la previsión, iniciativas de precios y negociación de contratos. Observación permanente de los tipos de cambio de divisas de países que no son USD. Participación en proyectos críticos para el negocio cuando se requiera. Servir como socio comercial de confianza y consultor interno para múltiples preguntas financieras. Trabajar en estrecha colaboración con el Controller Corporativo en Luxemburgo. Verificación y Supervisión de MPM Master Data (Asegurar que los Datos Maestros de Artículos en MPM sean correctos y completos para garantizar Facturas correctas). Manejar problemas de personal relacionados con conflictos de personal, ausentismo, problemas de desempeño, etc.
CAPGEMINI - BRADENTON, FL
Supervisar 3 equipos en la organización de Control: Informes Financieros, Informes Regulatorios y grupo de Contabilidad de Seguros. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs), reuniones y presentaciones de la Alta Dirección.. Responsable de realizar pruebas de control interno, implementación de Cadency e informar cualquier deficiencia. Contabilidad Corporativa, incluyendo presentaciones, paquetes de gestión e informes.
GARY WITTOCK CPA P.A
Revisión y procesamiento general de Reclamaciones Financieras, relacionadas con el derrame de petróleo de BP.. Auditar y revisar el Estado de Resultados (P&L) y el cálculo de premios para los reclamantes. Propuestas de ajuste, Memorandos Legales para Deepwater Horizon.. Relación directa con el CFO, Finanzas y Gerentes de Contabilidad. Reportando Directamente al Director de Operaciones.
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Crystallex International Corporation
Auditoría Interna (SOX 302 404), Informes de Gestión, Informes Anuales de Control Interno, Informes de Cambio (las Políticas de Cambio de Venezuela exigían al equipo financiero tener un Informe explicando las diferentes tasas y tarifas aplicables a cada financiación). Informes de Estados Financieros (flujo de caja, Desembolsos, Cuentas por Pagar ($A/P), Cuentas por Cobrar ($A/C), Nómina, Asientos de Ajuste (AJE)), Hojas de Consolidación, Pronóstico (Forecast). Supervisar el Departamento de Contabilidad y el Departamento de Auditoría Interna Reportando Directamente al CFO (CANADÁ).. Realizar el presupuesto anual para todos los sitios. Revisar y aprobar la nómina para la oficina corporativa y los sitios de minería. Revisar y aprobar el flujo de caja para la Región e informar a la oficina central. Mantener Políticas y Controles para cumplir con las regulaciones de la SEC. Informar trimestralmente sobre deficiencias, si las hubiera, a la Sede Central. Auditor Senior de Control Interno.
DirecTV Group
Auditoría de Control Interno (SOX 302 404). Realizar pruebas de Auditoría en áreas críticas de la organización (Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Ingresos). Reportando Directamente al Vicepresidente de Finanzas.
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Informes Financieros de la Oficina Central, Realizar Estados Financieros, Supervisar el Departamento de Contabilidad.
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Informes de Auditoría Interna.. Gerente de Proyecto en la Implementación de SAP. Prueba de Inventario, Lista de Verificación de Control Interno, Realizar pruebas de Facturación y Efectivo.. Reportando directamente al Controller Financiero.
DEL SUR BANCO UNIVERSAL
Informes Financieros y de Control Interno, Auditorías de Sucursales, Pruebas de Efectivo, Lista de Verificación de Control Interno, Establecer Programa de Auditoría y soluciones en la organización.
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