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Jael

Auditor Interno

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La Paz, La Paz Department, Bolivia
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Competencies

Español

Experiencia demostrada en Español.

Ingles

Experiencia demostrada en Ingles.

Aimara

Experiencia demostrada en Aimara.

Education

Maestría, Administración y Dirección de Empresas
Universidad Privada de Bolivia
2019 - 2021
Diplomado, Gerencia Financiera
Universidad Privada de Bolivia
2021
Diplomado, Mercados Financieros
Universidad Privada de Bolivia
2021
Diplomado, Impuestos y Regulación Fiscal
Universidad Católica San Pablo
2016
Licenciatura, Contaduría Pública
Universidad Privada del Valle
2011 - 2014
Bachiller, Humanidades
Colegio José Santos Vargas
2010

Languages

EspañolNatal
InglesBásico
AimaraBásico

Summary

Auditor Interno buscando nuevas oportunidades

Experience

Auditor Interno

EMPRESA DE GIROS Y REMESAS DE DINERO GAMBARTE BOLIVIA S.R.L.
Oct 2025 - Presente

Efectúe presentación de avance al Comité de Auditoría Interna, elaboración de actas de comité.. Ejecute las Auditorías Programadas requeridas por el Anexo 1 Actividades Programadas de la Unidad de Auditoría Interna contenido en el Reglamento de Control Interno y Auditores Internos de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.. Así como, auditorias integrales a las agencias, evaluando el control interno, identificando riesgos y controles.

Auditor - Especialista V

DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS EPNE – DAB
Mar 2024 - Ene 2024

Realice trabajos de auditorías basadas en riesgos programadas y no programadas, seguimientos a la implantación de recomendaciones, participe en procedimientos de verificación de activos fijos, relevamientos de información, planificación de actividades, elabore papeles de trabajo, emisión de los informes correspondientes.. Planifique, organice y dirigí las tareas relacionadas a partidas asignadas para su correspondiente revisión, evaluando los riesgos y controles.

Auditor Interno Forense

BANCO PYME ECOFUTURO S.A.
Sep 2019 - Mar 2024

Coadyuvar con la ejecución de las Auditorías Programadas requeridas por el Anexo 1 Actividades Programadas de la Unidad de Auditoría Interna contenido en el Reglamento de Control Interno y Auditores Internos de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.. Análisis del control interno del Banco, evaluando riesgos, el diseño y la eficacia de los controles, evaluando los marcos de control empresarial y priorizar los riesgos.. Efectué auditorías especiales requeridas en el marco de la normativa vigente, a fin de brindar oportuna información para la toma de decisiones, así como, auditorias forenses, normativas e integrales a las diferentes Sucursal y Agencias del Banco.

Analista de Auditoría Interna

BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A.
Feb 2018 - Ene 2019

Planificar, ejecutar y comunicar resultados de las revisiones encomendadas en el Anexo 1 Actividades Programadas de la Unidad de Auditoría Interna del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos contenido en la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores.. Efectué análisis de estados financieros, revisiones especiales requeridas en el marco de la normativa vigente, a las estructuraciones y emisiones de los Patrimonios Autónomos administrados por la empresa.. Diseñar procedimientos de verificación de los controles internos de acuerdo con la estructura de operaciones de la Sociedad.

Asistente Experimentada de Auditoría

DELOITTE S.R.L. corresponsal de DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Sep 2016 - Ene 2018

Elabore la planificación de auditorías financieras y operativas, con informe de control interno, reportes Gerenciales para toma de decisiones y redacción de Dictamen de Auditoría.. Realice análisis de estados financieros, análisis de estados de cuentas, elaboración de Anexos Tributarios, reconstrucción de libros y compras de ventas, levantamiento y toma de inventarios de activos fijos.. Efectué análisis de estados financieros, revisiones requeridas en el marco de la normativa vigente, a los Fondos de Inversión Cerrados de la Microfinanzas Fondo Cerrado - Fortaleza SAFI.. Coadyuve en la elaboración de papeles de trabajo en los siguientes compromisos de Auditoría: Cervecería Boliviana Nacional S.A., Droguería INTI S.A., Sinchi Wayra S.A., MONOPOL LTDA., Entidad de Depósitos de Valores S.A., Microfinanzas Fondo Cerrado - Fortaleza SAFI, Atlas Copco Boliviana S.A., Construcciones Rubau S.A. Sucursal Bolivia, Kantar Word Panel S.A. Sucursal Bolivia, Electroingeniería LATAM S.A. Sucursal Bolivia, Pharmatech S.A., Cámara Departamental de Construcción La Paz – CADECO, Omnilife de Bolivia S.A., Fining Bolivia S.A., Santillana de Ediciones S.A.

Pasante de Fiscalización

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES DISTRITAL II
Ene 2013 - Nov 2013

Fiscalización del Impuesto al Consumo Específico de las gestiones 2011 -2012.

Skills

EspañolInglesAimara
Published on CazVid - Aug 26, 2026
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